 |
 |
 |
Раздел: Информация об АО
|
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
|
|
 |
| |
Коды |
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|
на 1 января 2004 года |
Дата (год, месяц, число) |
04 |
02 |
10 |
|
Организация: Открытое акционерное общество
“Авторемонт” |
по ОКПО |
03082027 |
|
Идентификационный номер налогоплательщика:
6311012754 |
ИНН |
6311012754 |
|
Вид деятельности: |
по ОКВЕД |
50. 20 |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности:
|
по ОКОПФ/ОКФС |
47 / 16 |
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384/385 |
Местонахождение (адрес): 443082, г. Самара, ул. Московская,
97
|
АКТИВ |
Код стр. |
На начало отчетного
периода |
На конец отчетного
периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
- |
- |
|
Основные средства |
120 |
1292 |
1165 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
- |
- |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
- |
- |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
1292 |
1165 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Запасы |
210 |
243 |
246 |
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211 |
243 |
246 |
|
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения) |
213 |
- |
- |
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214 |
- |
- |
|
товары отгруженные |
215 |
- |
- |
|
расходы будущих периодов |
216 |
- |
- |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям |
220 |
- |
- |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты) |
240 |
365 |
1182 |
|
покупатели и заказчики |
|
355 |
1016 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
- |
- |
|
Денежные средства |
260 |
426 |
171 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
1034 |
1599 |
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
2326 |
2764 |
|
ПАССИВ |
Код стр. |
На начало отчетного
периода |
На конец отчетного
периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
3 |
3 |
|
Собственные акции, выкупленные у
акционеров |
|
(-) |
(-) |
|
Добавочный капитал |
420 |
3581 |
3581 |
|
Резервный капитал |
430 |
- |
- |
|
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством |
|
- |
- |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами |
|
- |
- |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
|
470 |
(1637) |
(1158) |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
1947 |
2426 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
- |
- |
|
Отложенные обязательства |
515 |
- |
- |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
- |
- |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
- |
- |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
324 |
207 |
|
поставщики и подрядчики |
|
30 |
45 |
|
задолженность перед персоналом организации
|
|
75 |
1 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами (69) |
|
38 |
- |
|
задолженность по налогам и сборам |
|
120 |
161 |
|
прочие кредиторы |
|
61 |
- |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по
оплате доходов |
630 |
- |
- |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
- |
- |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
- |
|
Прочие краткосрочные
обязательства |
660 |
55 |
131 |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
379 |
338 |
|
БАЛАНС |
700 |
2326 |
2764 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| |
Коды |
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|
на 1 января 2004 года |
Дата (год, месяц, число) |
04 |
02 |
10 |
|
Организация: Открытое акционерное общество
“Авторемонт” |
по ОКПО |
03082027 |
|
Идентификационный номер налогоплательщика:
6311012754 |
ИНН |
6311012754 |
|
Вид деятельности: |
по ОКВЕД |
50. 20 |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности:
|
по ОКОПФ/ОКФС |
47 / 16 |
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384/385 |
Местонахождение (адрес): 443082, г. Самара, ул. Московская,
97
|
Наименование
показателя |
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего
года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей) |
|
7652 |
6412 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг |
|
(6935) |
(6457) |
|
Валовая прибыль |
|
717 |
- 45 |
|
Коммерческие расходы |
|
(-) |
(-) |
|
Управленческие расходы |
|
(-) |
(-) |
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 -
040)) |
|
717 |
- 45 |
|
Прочие доходы и
расходы
Проценты к получению |
|
- |
- |
|
Проценты к уплате |
|
(-) |
(-) |
|
Доходы от участия в других
организациях |
|
- |
- |
|
Прочие операционные доходы |
|
- |
2 |
|
Прочие операционные расходы |
|
(5) |
(23) |
|
Внереализационные доходы |
|
- |
(-) |
|
Внереализационные расходы |
|
(-) |
(-) |
|
Прибыль (убыток) до
налогообложения |
|
712 |
- 66 |
|
Отложенные налоговые активы |
|
- |
- |
|
Отложенные налоговые обязательства |
|
- |
- |
|
Текущий налог на прибыль |
|
(232) |
(6) |
| |
|
- |
- |
|
Чистая прибыль отчетного
периода |
|
480 |
- 72 |
|
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства
(активы) |
|
- |
- |
|
Валовая прибыль (убыток) на акцию |
|
- |
- |
|
Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию |
|
- |
- |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
|
Наименование
показателя |
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего
года |
| |
|
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании |
|
- |
-1 |
- |
- |
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств |
|
- |
- |
- |
- |
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной
валюте |
|
- |
- |
- |
- |
|
Отчисления в оценочные резервы |
|
Х |
|
Х |
|
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности |
|
- |
- |
- |
- |
|  |
| |